問題已解決
比如9月出庫 100 10月出庫 20 9月收到80 10月收到款項40 11月開具發票 30 10月開具發票 90 這樣的怎么入賬



你好,這個你出庫,但是沒有確認收入的時候,可以先借發出商品,貸庫存商品。等你確認收入的時候再結轉成本。
2024 11/13 16:32

84784983 

2024 11/13 16:35
沒有發出商品這個科目啊,

宋生老師 

2024 11/13 16:35
你好,你可以借庫存商品-發出商品,貸,庫存商品-在庫。

84784983 

2024 11/13 16:38
9月出庫 借應收100 貸收入100 10月同理
由于10月銀行收款11月開具發票 就統一在11月做賬 借銀行存款120 貸應收120 10月就不做分錄 錯誤嗎?

宋生老師 

2024 11/13 16:39
你好,你要確認收入啊開票,開票有確認收入就可以了,你上面的憑證沒問題,只是少了一個確認收入的環節。

84784983 

2024 11/13 16:40
有簡單點的嗎?不弄復雜的,

宋生老師 

2024 11/13 16:41
你好,你這個本身已經跨月份了,只能這樣做。除非你就出貨的時候先不做,等開票的時候一起做。

84784983 

2024 11/13 16:41
9月出庫的時候已經確認收入 借 應收賬款 貸 主營業務收入啊

宋生老師 

2024 11/13 16:42
你好,你9月你已經確認收入,然后11月又要開發票確認收入,所以你不知道怎么做是嗎?

84784983 

2024 11/13 16:42
直接不管銀行收款和開具發票的時間,統一在最后的月份沖應收 借銀行存款

宋生老師 

2024 11/13 16:43
你好,你這樣銀行賬是對不上的。

84784983 

2024 11/13 16:43
不知道怎么弄,開發票是在11月,銀行收款10月 ,出庫單在9月,不知道怎么做了

宋生老師 

2024 11/13 16:44
你好,上面說了呀,你9月的時候就借發出商品,貸庫存商品。
10月借,銀行存款,貸,預收賬款。
11月借預收賬款貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。
然后再借主營業務成本,貸,庫存商品

84784983 

2024 11/13 16:50
好的,明白了,理順了,那還有沒有開具發票的呢,只有出庫單9月 10月銀行收款 ,后面也不開具發票了

84784983 

2024 11/13 16:51
還有我們系統里沒有預收賬款和發出商品這2個科目,

宋生老師 

2024 11/13 16:53
你好,你確認不開發票了,在出貨的時候就要確認收入。

宋生老師 

2024 11/13 16:53
你沒有預收賬款可以用應收賬款。這個上面說了你可以計入庫存商品,發出商品做2級科目。
