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項目地差額預交后,怎么填寫增值稅申報表

84784965| 提問時間:2024 11/13 13:08
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
項目地差額預交的增值稅,在填寫增值稅申報表時,通常應該在預繳稅款欄目中填寫預交的稅額。具體操作時,可以根據申報表的具體格式和要求進行填寫,確保稅款的正確申報和后續的抵扣或退稅處理。
2024 11/13 13:10
84784965
2024 11/13 13:13
我們是一般計稅,項目差額預交的是3個點的,我要怎么減少
小智老師
2024 11/13 13:15
如果你們是一般計稅人,并且已經按照3%的稅率預交了增值稅,那么在計算當期應交增值稅時,可以從應納稅額中扣除已預交的稅款。具體操作是在增值稅申報表的“已繳稅額”欄目填寫你們預交的稅額,這樣系統會自動計算并減少你們當期應交的稅額。
84784965
2024 11/13 13:22
去增值稅申報表表幾里填報
小智老師
2024 11/13 13:24
對于一般納稅人,如果你要填報預交的增值稅差額,通常需要在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》中填寫。具體可以在“本期預繳稅額”欄目中填入你預交的稅款金額。這樣,系統會自動從你的應納稅額中扣除這部分預繳稅款。
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