問題已解決
老師,請問下 小規模 定額征收 交納的增值稅怎么入賬,因為增值稅稅額比開票稅額多



同學,你好
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2024 11/12 14:03

84784975 

2024 11/12 14:16
但是 收入的貸方:應交稅費-未交增值稅 這個科目不應該是應交稅費---應交增值稅嗎

小菲老師 

2024 11/12 14:17
同學,你好
增值稅要結轉的

84784975 

2024 11/12 14:20
怎么結轉增值稅

小菲老師 

2024 11/12 14:22
同學,你好
借:應交稅費—應交增值稅貸:應交稅費—未交增值稅。
實際交納時
借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。

84784975 

2024 11/12 14:32
等于先計提對嗎 如果不交納增值稅 銷售分錄貸方:應交稅費—應交增值稅 對嗎

小菲老師 

2024 11/12 14:32
如果不交納增值稅
借:應交稅費—未交增值稅
貸:營業外支出

84784975 

2024 11/12 14:33
借:應交稅費—應交增值稅 這個就不平了

小菲老師 

2024 11/12 14:34
同學,你好
在你做收入的時候
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費—應交增值稅

84784975 

2024 11/12 14:37
借:應交稅費—應交增值稅貸:應交稅費—未交增值稅。
實際交納時
借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款
這樣做 借:應交稅費—應交增值稅這個科目不平了

小菲老師 

2024 11/12 14:39
同學,你好
你收入也要做應交稅費—應交增值稅的

84784975 

2024 11/12 14:39
知道,但是收入 稅額是1個點 交納的增值稅 是定額的,比收入稅額多

小菲老師 

2024 11/12 14:45
同學,你好
貸:主營業務收入 (紅數字)?
貸:應交稅費應交增值稅

84784975 

2024 11/12 14:48
收入要沖嗎 為什么要沖收入

小菲老師 

2024 11/12 14:49
同學,你好
你是小規模,了解了
你超過正常的增值稅,計入管理費用

84784975 

2024 11/12 14:53
應該怎么入賬呢

小菲老師 

2024 11/12 14:53
同學,你好
多交的部分
借:管理費用
貸:應交稅費-未交增值稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

84784975 

2024 11/12 14:55
借:應交稅費—應交增值稅貸:應交稅費—未交增值稅。
實際交納時
借:應交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款
借:管理費用
貸:應交稅費-未交增值稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
做以上兩種分錄是嗎

小菲老師 

2024 11/12 14:56
同學,你好
就做這個
借:管理費用
貸:應交稅費-未交增值稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

84784975 

2024 11/12 14:58
是不是多出銷售分錄應交稅費----應交增值稅的 金額在做這個分錄

小菲老師 

2024 11/12 14:59
同學,你好
嗯嗯,是的
