問題已解決
那我們貨到入庫票未到貨款已付,后期票來了,準確分錄應該怎么做??



您好,先暫估 借:庫存商品 貸:應付賬款
票到先紅沖 借:庫存商品 (負) 貸:應付賬款(負)
再按發票來做分錄 借:庫存商品 進項稅 貸:應付賬款
2024 11/11 21:58

84785025 

2024 11/11 22:04
這個款已經付了

廖君老師 

2024 11/11 22:05
哦哦,最后一個分錄代方改銀行存款
再按發票來做分錄 借:庫存商品 進項稅 貸:銀行存款
也可以不改,加一個分錄
借:應付賬款? ?貸:銀行存款

84785025 

2024 11/11 22:06
這個預付款錢已經付了

廖君老師 

2024 11/11 22:10
哎呀,我眼瞎,重新寫,不用擔心這里銀行出現負數,有2個分錄的銀行一正一負根本不影響銀行存款的余額
先暫估 借:庫存商品 貸:銀行
票到先紅沖 借:庫存商品 (負) 貸:銀行(負)
再按發票來做分錄 借:庫存商品 進項稅 貸:銀行
