問題已解決
我們公司房租2萬,我每月正常做攤銷,但是這個月商場做活動,給商場轉的8000元商場說這個要抵房租,還有之前交的10000元押金,商場說也抵房租了,然后我公司又給商場轉了2000元,請問這我怎么記賬呢?



同學,你好
借:管理費用-房租 20000
貸:銀行存款 2000
其他應收款 10000
銀行存款? 8000 (給商場轉的8000元)
2024 11/11 18:33

84784969 

2024 11/11 18:49
那我這8000本來是收入,提現不出來啊,10000萬的押金也得提現一下吧

小菲老師 

2024 11/11 18:56
同學,你好
8000本來是收入
借:應收賬款8000
貸:主營業務收入
應交稅費
借:管理費用-房租 20000
貸:銀行存款 2000
其他應收款 10000 (這個就是押金)
應收賬款8000

84784969 

2024 11/12 05:53
那我平時每月還正常做攤銷嗎?借,管理費用(房租),貸,長期待攤費用,這樣豈不是管理費用記了2遍,重復了

小菲老師 

2024 11/12 06:28
同學,你好
如果你之前已經做了
借:長期待攤費用 20000
貸:銀行存款 2000
其他應收款 10000 (這個就是押金)
應收賬款8000
