問題已解決
老師,公司有研發支出的工資/社保,計提是借:研發支出-費用化支出-工資/社保 貸:應付職工薪酬 月末結轉時 1.借管理費用-研究支出 貸 研發支出-費用化支出-工資 這樣對著嗎



您好,對的,您的思路是正確的。
2024 11/11 13:41

84784982 

2024 11/11 13:44
那支付時非研究人員和研究人員的會計分錄要分開兩筆做,還是直接做一筆:借應付職工薪酬-工資/社保(研究+非研究),貸:銀行存款

歲月靜好老師 

2024 11/11 13:45
您好,直接做一筆:借應付職工薪酬-工資/社保,貸:銀行存款就可以。
