問題已解決
老師,關于研發支出做賬,計提借:研發支出-費用化支出-工資/勞務費-研發項目名稱 貸:應付職工薪酬 月末結轉:借:管理費用-研究費用-工資/勞務費 貸:研發支出-費用化支出-工資-研發項目名 這樣就好了嗎



你好對的
是這么做的
2024 07/20 17:02

老師,關于研發支出做賬,計提借:研發支出-費用化支出-工資/勞務費-研發項目名稱 貸:應付職工薪酬 月末結轉:借:管理費用-研究費用-工資/勞務費 貸:研發支出-費用化支出-工資-研發項目名 這樣就好了嗎
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容