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請問老師,有一筆出口轉內銷的業務,不含稅1576.66、稅額204.97、價稅合計1781.63,當時出口開開具了0%,內銷也開具了13%發票,增值稅申報表中應該怎么填寫申報

84785007| 提問時間:2024 11/11 08:55
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
對于出口轉內銷的業務,首先需要確保價稅合計正確反映在增值稅申報表中。具體操作如下: 1. 在增值稅申報表的銷項稅額欄中填寫內銷的稅額204.97元。 2. 在銷售額欄填寫不含稅銷售額1576.66元。 3. 確保這筆業務的價稅合計1781.63元正確反映。 這樣填寫可以確保增值稅的申報正確無誤。
2024 11/11 08:57
84785007
2024 11/11 09:11
免抵退辦法征稅銷售額欄不填嗎?
堂堂老師
2024 11/11 09:14
在處理免抵退辦法的情況下,如果你的出口轉內銷業務符合免抵退政策的條件,那么在增值稅申報表的“免抵退辦法征稅銷售額”欄目中應當填寫不含稅銷售額1576.66元。這樣做可以確保你的稅務申報符合相關政策要求。
84785007
2024 11/11 10:07
前期申報過免抵退,然后不符合,要求轉內銷,當期在申報內銷時,外銷部分不需要填負數嗎?
堂堂老師
2024 11/11 10:08
在這種情況下,如果前期已經申報了免抵退但后來轉為內銷,你需要在當期申報中調整之前的免抵退數據。具體操作是: 1. 在“免抵退辦法征稅銷售額”欄填寫負數,即之前申報的不含稅銷售額的負值(-1576.66元),以抵消之前的申報。 2. 同時確保內銷部分的數據正確填報。 這樣的處理可以糾正之前的申報記錄,符合稅務規定。
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