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上月的材料開支出去了,發票還沒有來,我把上月的開支金額做了暫估,這月發票來了,本想把暫估沖了,結果發現上月的暫估已經結轉了,那這月應該如何做分錄

84784985| 提問時間:2024 07/10 16:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
本月的處理方式如下: 首先,沖減上月的暫估入賬: 借:原材料 (暫估金額,紅字) 貸:應付賬款 - 暫估應付款 (暫估金額,紅字) 然后,按照發票金額入賬: 借:原材料 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 (發票金額) 由于上月暫估的材料已經結轉,本月還需要調整相關成本: 如果上月多暫估導致成本多結轉: 借:應付賬款 - 暫估應付款 (差額) 貸:以前年度損益調整 (差額) 借:以前年度損益調整 (差額) 貸:利潤分配 - 未分配利潤 (差額) 如果上月少暫估導致成本少結轉: 借:以前年度損益調整 (差額) 貸:應付賬款 - 暫估應付款 (差額) 借:利潤分配 - 未分配利潤 (差額) 貸:以前年度損益調整 (差額) 例如,上月暫估材料 1000 元并已結轉成本,本月發票金額為 1200 元。 沖暫估: 借:原材料 1000(紅字) 貸:應付賬款 - 暫估應付款 1000(紅字) 按發票入賬: 借:原材料 1200 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 156 貸:應付賬款 1356 調整成本: 借:應付賬款 - 暫估應付款 200 貸:以前年度損益調整 200 借:以前年度損益調整 200 貸:利潤分配 - 未分配利潤 200
2024 07/10 16:51
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