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問題已解決

老師你好,請問我開了100萬差額的勞務(wù)發(fā)票,記賬分錄怎么做。差額也是100萬

84784996| 提問時(shí)間:2024 11/07 16:28
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好!對于你提到的100萬差額的勞務(wù)發(fā)票,記賬分錄一般是這樣的: 借:應(yīng)收賬款 100萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100萬 這樣的分錄反映了你向客戶提供勞務(wù),并開具了相應(yīng)金額的發(fā)票。希望這能幫到你!如果還有其他問題,歡迎繼續(xù)提問。
2024 11/07 16:32
84784996
2024 11/07 17:44
這里不需要反應(yīng)銷項(xiàng)稅?
84784996
2024 11/07 17:44
然后收到的發(fā)票也全額做成本?
堂堂老師
2024 11/07 17:47
對于涉及增值稅的勞務(wù)發(fā)票,確實(shí)需要考慮銷項(xiàng)稅的處理。記賬分錄應(yīng)該包括銷項(xiàng)稅的部分,具體如下: 借:應(yīng)收賬款(含稅總額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(不含稅金額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 收到的發(fā)票全額計(jì)入成本的處理,如果是與收入直接相關(guān)的成本,可以這樣做: 借:相關(guān)成本科目(如管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等) 貸:應(yīng)付賬款(含稅總額) 確保每筆交易都符合稅務(wù)規(guī)定和會計(jì)準(zhǔn)則。希望這些說明對你有幫助!如果還有疑問,歡迎繼續(xù)提問。
堂堂老師
2024 11/07 17:48
是的,銷項(xiàng)稅需要單獨(dú)反映。如果差額指的是不含稅金額,記賬分錄應(yīng)該這樣調(diào)整: 借:應(yīng)收賬款 100萬(含稅金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100萬÷(1+稅率)(不含稅金額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 確保銷項(xiàng)稅按正確的稅率計(jì)算。希望這樣的解釋更清楚!
84784996
2024 11/07 19:09
收到的發(fā)票被差額抵稅了,稅額怎么處理
堂堂老師
2024 11/07 19:11
如果收到的發(fā)票被用于差額抵稅,你需要將這部分稅額計(jì)入相應(yīng)的稅金抵扣。記賬分錄可以這樣處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款或其他相關(guān)負(fù)債科目(根據(jù)實(shí)際支付情況) 這樣的處理反映了你通過收到的發(fā)票抵扣了相應(yīng)的稅額。希望這能幫助你正確處理稅額!如果還有其他問題,歡迎繼續(xù)提問。
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