問題已解決
老師好,請問一下2024.10月支付2024.8-10月物業管理費10000元,并收到發票10000元,請問2024年10月如何寫會計分錄



同學你好
借:管理費用、銷售費用等 10000
貸:銀行存款 10000
根據成本對象判斷借方科目,一般是管理費用哈。
2024 11/07 15:37

84784982 

2024 11/07 15:39
老師好,小規模納稅人酒店,請問這一個季度的物業費不需要分攤嗎

Fenny老師 

2024 11/07 15:40
如果是專用發票且能抵扣的情況
借:管理費用等
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款

84784982 

2024 11/07 15:41
老師好,我這是小規模納稅人,怎么會有抵扣?

84784982 

2024 11/07 15:41
收到的是普通發票。

Fenny老師 

2024 11/07 15:41
小規模就是
借:管理費用 10000
貸:銀行存款10000

Fenny老師 

2024 11/07 15:42
那就不能抵扣一起計入成本費用就可以了。

84784982 

2024 11/07 15:43
老師好,這個不是一個月的,是一個季度的物業管理費。

Fenny老師 

2024 11/07 15:46
不用分攤哦,直接記賬就可以了。因為沒有涉及對個分擔對象。

Fenny老師 

2024 11/07 15:47
可以加備注幾月到幾月的物管費哈。

84784982 

2024 11/07 15:48
老師三個月的成本直接記在一個月的成本上,不合理吧?

Fenny老師 

2024 11/07 15:50
同學是按月結轉利潤嗎。如果不是按月結轉利潤的話,這個不影響哦。

84784982 

2024 11/07 15:50
是啊,每個月都要做賬啊。

Fenny老師 

2024 11/07 15:52
如果是這樣 ,那你每月就要做一筆
借:管理費用
貸:其他應付款
后面付的時候
借:其他應付款
貸:銀行存款
