問題已解決
老師好,應交稅費——應交個稅在這個月滅有計提前的余額應該為0嗎



應交稅費——應交個稅在這個月,沒有計提前的余額應該為0
2024 11/06 10:51

84785020 

2024 11/06 10:53
那我們公司這個科目一直都不是0咋整?去年結轉過來,減去當月付出去的錢后,還有幾千塊錢的余額,這是做錯了?

文文老師 

2024 11/06 10:56
可結轉到營業外收支

84785020 

2024 11/06 10:57
那為什么會出現這樣的情況?

文文老師 

2024 11/06 11:00
可能是賬務處理錯誤

84785020 

2024 11/06 11:02
那審計的時候為啥沒查出來

文文老師 

2024 11/06 11:04
這個就不清楚了,可咨詢下對應審計人員

84785020 

2024 11/06 11:11
老師,每個月做完賬,有哪些科目為0才說明賬是正確的?

文文老師 

2024 11/06 11:13
損益類科目余額全部為0

84785020 

2024 11/06 11:19
除了這個還有啥需要為0的嗎

文文老師 

2024 11/06 11:20
只有這個是必須為0的
