問題已解決
老師 請問一下我們開了一張專票給客戶 然后我們10月份的稅以及報了 現在他們合同單價又改了 發票要重新開 那我們現在要怎么做呀?我可以把申報的作廢,然后把11月開的發票紅沖 完了之后再重新報稅可以嘛?



你好,這個10月份的稅不用去更改。
2024 11/04 14:46

84784964 

2024 11/04 14:47
前面發票單價和后面發票單價不一樣可以嘛?

84784964 

2024 11/04 14:47
他們現在要改合同單價啊

宋生老師 

2024 11/04 14:47
你11月份的時候紅字沖減之前的發票,然后再按正確的重新開。
10月份的發票跟申報正常做就好了。

84784964 

2024 11/04 14:54
那到時候11月份重新開了之后 就不會涉及到稅錢了是嗎?

宋生老師 

2024 11/04 14:54
你好,一正一負,只會涉及到差異的部分。
