問題已解決
老師幫我看下這筆分錄有問題沒有



您好,能把這個分錄分享一下么
2024 11/02 12:06

84784971 

2024 11/02 12:23
這個分錄,老師,麻煩指點下

廖君老師 

2024 11/02 12:24
您好,不對,工會經驗不是福利費
1、工會經費計提時:
借:管理費用-工會經費
貸:應付職工薪酬一工會經費
2、工會經費交納時:
借:應付職工薪酬-工會經費
貸:銀行存款

84784971 

2024 11/02 12:38
給員工購買的中秋禮物,一部分錢可以不做費用嘛,是直接沖減的從員工那里代扣代繳的費用

84784971 

2024 11/02 12:39
員工那里代扣的工會經費有啥用呢

84784971 

2024 11/02 12:39
正確的又是咋做的呢

84784971 

2024 11/02 12:44
工會經費給員工發福利,但是錢又不夠

廖君老師 

2024 11/02 12:45
您好,上面分錄里計提工會經費,申報后一部分款會轉到工會賬戶,工會賬戶購買不是我們公司的賬,這是工會的賬了

84784971 

2024 11/02 12:47
給員工發福利共計11000,其中10471.41是從員工收的工費經費里面扣除,不足的部分計提費用

84784971 

2024 11/02 12:48
這個分錄咋寫

廖君老師 

2024 11/02 12:49
您好,問一下從員工收的工費經費這個我們在稅務局申報么,

84784971 

2024 11/02 13:03
不得啊,員工工資里面代扣下來的,稅務申報的是工資總額的2%

廖君老師 

2024 11/02 13:06
哦哦,那您寫的分錄是對的,把員工工資里扣下來掛往來的科目走平了,
