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老師生產企業10月做的出口退稅明細申報,那么10月申報增值稅時,應該把出口銷售額填寫在附表一中,退稅額填在哪里呢



在增值稅申報時,出口銷售額應填寫在《增值稅納稅申報表附表一》的“免稅項目”欄目中。而關于出口退稅額,通常不需要在增值稅申報表中填報,這部分處理主要在出口退稅的專門申報中進行。
2024 11/02 10:26

84784988 

2024 11/02 10:40
不應該是填寫在免抵退稅欄嗎?因為我公司是生產企業做的出口退稅呀

小智老師 

2024 11/02 10:44
對不起,確實如您所說,對于生產企業的出口退稅,出口銷售額應填寫在《增值稅納稅申報表附表一》的“免抵退稅項目”欄目中。感謝您的指正!

84784988 

2024 11/02 10:44
免抵退稅額填寫在哪里呢

小智老師 

2024 11/02 10:47
免抵退稅額應填寫在《增值稅納稅申報表附表三》的“出口退稅應抵退稅額”欄目中。這樣可以確保正確反映出口退稅的金額。

84784988 

2024 11/02 10:51
我看之前會計申報的附表三沒有填寫

小智老師 

2024 11/02 10:53
如果之前的申報中附表三沒有填寫出口退稅額,可能需要檢查是否有遺漏。通常,出口退稅相關的金額應按規定填報在附表三中,以確保稅務處理的準確性。如果存在疑問,可以核對相關的稅務指導文件或與稅務局溝通確認。

84784988 

2024 11/02 11:00
增值稅和出口退稅明細表都提交申報后,就只剩等待稅局把退稅金額打進公司賬戶?還有別的操作嗎?

小智老師 

2024 11/02 11:03
對,一旦增值稅和出口退稅明細表都正確提交后,通常只需等待稅務局處理并將退稅金額打入公司指定賬戶。此外,保持關注稅務局可能的通知或要求,確保所有信息都已正確無誤,有助于避免延誤。

84784988 

2024 11/02 11:10
但是我把免抵退稅額填入了主表一15欄后 提示疑點 ,然后我更正申報表提示申報失敗 這該怎么處理?

小智老師 

2024 11/02 11:12
遇到這種情況,首先應該檢查填報的數據是否準確無誤,包括免抵退稅額是否正確計算。如果確認數據無誤但仍提示疑點或申報失敗,建議重新下載最新的申報工具或更新系統后再嘗試申報。如果問題依舊,可能需要聯系技術支持或稅務局的幫助解決系統問題。

84784988 

2024 11/02 11:17
疑點我該怎么處理呢?是重新填寫出口退稅明細申報表嗎?

小智老師 

2024 11/02 11:21
處理疑點的正確步驟是先查明稅務局指出的具體問題或疑點所在,然后根據具體問題調整和更正相關數據。如果疑點與出口退稅明細申報表有關,確實可能需要重新填寫并提交該表格。建議詳細閱讀稅務局的疑點提示,確保更正操作針對性和準確性。

84784988 

2024 11/02 11:23
剛我查我今天剛提交的出口退稅明細申報表 竟然沒有,什么都沒有查到

小智老師 

2024 11/02 11:25
如果您剛提交的出口退稅明細申報表在系統中查不到,可能是因為系統延遲或數據傳輸問題。建議稍等一段時間再次查詢。如果長時間仍無法查到,建議重新提交申報表,并確保提交過程中無錯誤提示,確認提交成功。如果問題持續存在,可以聯系稅務局或技術支持獲取幫助。
