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老師,我老是分不清應 交增值稅是進項稅額?銷項稅額 還是等于銷項稅額?進項稅額



根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2024 10/31 14:37

老師,我老是分不清應 交增值稅是進項稅額?銷項稅額 還是等于銷項稅額?進項稅額
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