問題已解決
老師,22年12月暫估入庫的,但是后面一直沒有進項發票,現在要怎么調賬?



您好,把暫估的做負數分錄
2024 10/24 15:52

84785021 

2024 10/24 15:54
但是跨年了。

劉艷紅老師 

2024 10/24 15:56
用以前年度損益調整這個科目來替代就可以

84785021 

2024 10/24 16:04
匯算清繳要調整吧,

劉艷紅老師 

2024 10/24 16:04
這個要調增處理,你是沒有收到發票嗎

84785021 

2024 10/24 16:08
搞錯了,發票收到了,但是忘記沖銷暫估了,現在2024年補沖銷暫估可以嗎

劉艷紅老師 

2024 10/24 16:08
可以的,按我上面的來做就可以了,用以前年度損益調整來替代,正數做了賬沒有

84785021 

2024 10/24 16:11
22年是這樣做賬的。反向沖了就可以了吧,后面這樣沖銷可以嗎

劉艷紅老師 

2024 10/24 16:12
反向沖不行,影響的是當年的利潤

84785021 

2024 10/24 16:14
那這樣做賬可以嗎

劉艷紅老師 

2024 10/24 16:18
是的, 是的,就是這樣做的

84785021 

2024 10/24 16:18
暫估的價格跟收到的發票金額 不一樣,暫估 少了,現在要怎么調整

劉艷紅老師 

2024 10/24 16:20
你暫估了多少就沖多少

84785021 

2024 10/24 16:21
但是之前結轉的成本少結轉了要怎么調整了,

劉艷紅老師 

2024 10/24 16:21
你后面不是又開了正數發票嗎,按正數的來結轉就可以

劉艷紅老師 

2024 10/24 16:22
前面暫估的成本你不是暫估了多少就結轉了多少嗎

84785021 

2024 10/24 16:22
但是跨年了,2022年按暫估的結轉的成本的,后面沒有調整過來。現在調整要怎么做分錄。

劉艷紅老師 

2024 10/24 16:24
你現在這個分錄就是調整前面結轉成本的分錄

84785021 

2024 10/24 16:26
收到發票的成本是15486.73,這個差額要怎么調整。

劉艷紅老師 

2024 10/24 16:28
你把暫估的做負數,再按收到的成本,正常入賬,分別做賬就可以了

劉艷紅老師 

2024 10/24 16:28
這種不存在差額的說法,
