問題已解決
老師,我們這個季度計提了水電費分錄是這樣寫的 借:管理費用-水電費,貸:應付賬款-物業公司名稱。那么下個月收到發票的時候應該怎么做分錄呢



同學你好
下個月收到發票時
借:應交稅費-應交增值稅-(進項稅)
管理費用 (差額,可能在借方或者貸方)
貸:應付賬款
2024 10/23 16:09

84784947 

2024 10/23 16:10
我們是小規模納稅人

apple老師 

2024 10/23 16:12
好的,
借:
管理費用 (差額,可能在借方或者貸方)
貸:應付賬款
如果計提的數正好和發票一樣
那么,就不用做什么了,直接把發票放在 【付款申請書】下,做支付時的憑證
借:應付賬款
貸:銀行存款
也可以直接 就放在 你計提的憑證下面作為附件

84784947 

2024 10/23 16:13
嗯,好的 謝謝老師

apple老師 

2024 10/23 16:17
?不客氣,同學,祝你生活愉快
