問題已解決
計提本月水電費500元,應該怎么做賬務處理? 是借:管理費用500 貸:應付賬款-水電費500 下月支付時付了,560元,那應該怎么做會計分錄呢? 是這樣? 借:應付賬款-水電費500 管理費用60 貸:現金560 是這樣嗎?



您好,對的。附電費發票單據。
2022 01/04 17:41

84784969 

2022 01/04 17:45
還有一個問題是:上兩個月廠房租金是4000+5000=9000,都沒有付款,我錯記了,我都記成已付款了,那這個月應該怎么調賬回來,還未付9000
當時我是借:管理費用-房租4000+5000
貸:現金4000+5000
那我這個月調賬是借:現金4000+5000
貸:應付賬款4000+5000

稅劍法盾 

2022 01/04 17:56
您好,可以的!以后未支付的費用掛預提費用。

84784969 

2022 01/04 18:17
沒有設置預提費用這個科目

稅劍法盾 

2022 01/04 18:24
您好,就按照你們現有科目核算!

84784969 

2022 01/04 18:27
那就只有應付賬款

稅劍法盾 

2022 01/04 18:29
您好,也可以先掛應付賬款后面再付!

84784969 

2022 01/04 18:33
好的,謝謝

稅劍法盾 

2022 01/04 18:37
您好,回答完畢無須回復!
