問題已解決
你好老師,想請教一個問題:公司收到負數發票(進項上學已經認證),本月需要怎么做賬?



你好,這個要看你上一個月收到藍字發票怎么做的憑證。
2024 10/21 15:57

84785014 

2024 10/21 16:00
借:主營業務成本,貸:應付賬款

宋生老師 

2024 10/21 16:00
你好,你這個不對呀,沒有涉及到進項稅額。

84785014 

2024 10/21 16:01
借:主營業務成本,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款

宋生老師 

2024 10/21 16:02
你好你現,你現在做的話,你借主營業務成本貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。

84785014 

2024 10/21 16:02
不好意思,漏了

宋生老師 

2024 10/21 16:02
你按照上面的憑證做就可以了。

84785014 

2024 10/21 16:03
借主營業主成本,是負數嗎?應付賬款就不平了啊

宋生老師 

2024 10/21 16:05
你好這個不用復數啊,是正數的,你只是有一個進項稅轉出而已,把進項稅轉出的金額增加到主營業務成本。

84785014 

2024 10/21 16:06
對方給開了負數發票了

宋生老師 

2024 10/21 16:07
你好,如果是開了負數發票的話,那么你應該借,應付賬款貸,主營業務成本,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。

84785014 

2024 10/21 16:08
直接這樣可以嗎?
借:主營業主成本-4669.81元,進項稅額-280.19元
貸:應付賬款-4950元

宋生老師 

2024 10/21 16:09
你好,可以的,效果是一樣的。
