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一般納稅人購買并銷售免稅貨物所發(fā)生的運輸費用,可以根據(jù)運輸部門開具的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額作為進(jìn)項稅額抵扣嗎?如果是在出口退稅的情況下,這句話是不是錯的呢?

84785010| 提問時間:2024 10/20 00:41
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好!很高興為您解答,請稍等
2024 10/20 03:12
廖君老師
2024 10/20 04:52
您好,這是不可以的,出口退稅,出口退稅的情況下也不行的。?出口退稅主要是指退還貨物在國內(nèi)生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)實際繳納的法定稅款,但并不包含運費。
84785010
2024 10/20 09:22
能解釋一下為什么不行嗎?
廖君老師
2024 10/20 09:31
您好,銷售時是沒有增值稅的,我們的進(jìn)項沒有地方可抵的嘛
84785010
2024 10/20 09:34
他這里說可以抵扣的應(yīng)當(dāng)是比如說銷售免稅貨物時購買了運費的服務(wù),然后提供服務(wù)的賣方所給的增值稅專用發(fā)票上注明的稅款。在這種情況下可以按照它給的發(fā)票上注明的增值稅額作為進(jìn)項稅額抵扣嗎?
廖君老師
2024 10/20 09:40
您好,不可以的,為免稅銷售貨物取得的運輸專用發(fā)票,因為運輸?shù)倪@個貨物就沒有銷項稅,沒有可抵的。服務(wù)也是一樣的
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