問題已解決
老師,公司購買的汽車,現在進項不抵扣,該怎么做賬



直接計入固定資產就行
2024 10/19 16:34

84784948 

2024 10/19 16:35
本來是 借: 固定資產 應交稅費~進項 貸 :銀行存款 現在進項不抵扣 分錄怎么做

家權老師 

2024 10/19 16:35
借: 固定資產 貸 :銀行存款

84784948 

2024 10/19 16:41
老師,下個月抵扣進項,是不是把應交稅費~進項 改為 應交稅費~待抵扣進項 下個月抵扣 在借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:待抵扣進項才對啊?

家權老師 

2024 10/19 16:42
是的,要抵扣進項,先做待認證,次月轉入進項稅就行
