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老師,6月份的流水補記到9月份,6月份付了一筆代理記賬費,借應付賬款,貸銀行存款,然后9月份收到的發票,分錄應該怎么做



您好,借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
2024 10/17 17:07

84785018 

2024 10/17 17:07
6月份做你發的這個分錄嗎?
那9月份收到發票該咋做

微微老師 

2024 10/17 19:03
6月:借:預付賬款貸,銀行存款
9月收到發票:借管理費用 貸:預付賬款

老師,6月份的流水補記到9月份,6月份付了一筆代理記賬費,借應付賬款,貸銀行存款,然后9月份收到的發票,分錄應該怎么做
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