問題已解決
老師,5月份付的款,8月份才開票過來,8月份的發票能放到5月份當時的付款單后面入賬嗎?



不可以,會計處理應遵循權責發生制原則,應在實際收到發票的月份進行入賬。所以這張發票應該在8月份入賬。
2024 10/17 16:37

84785028 

2024 10/17 16:44
反過來,如果是5月份先開票,6月才付款的話,5月份的發票可以放到6月份的付款單后面入賬吧?

小智老師 

2024 10/17 16:47
不可以,發票應與付款匹配。即使先開了發票,也應在實際付款的月份記錄付款和對應的費用或成本。所以應該在6月份入賬。

84785028 

2024 10/17 17:00
那這樣的話,例如2023年底支付的款項,在2024年匯算清繳前取得發票的話,不能放在2023年里面,不能做稅前扣除了嗎?

小智老師 

2024 10/17 17:03
可以的,只要在2023年內實際發生了支出,并在2024年匯算清繳前取得發票,可以在2023年度內進行稅前扣除。關鍵是要確保支出已實際發生。
