問題已解決
期初數那里只是錄預付賬款嗎?銀行存款不用錄吧



這個期初是上一個月月末的余額,你看一下,你上一個月月末都有哪些余額?
2024 10/13 16:01

84784995 

2024 10/13 16:03
從這個月開始建帳,那7月買的軟件費需要攤銷嗎?

84784995 

2024 10/13 16:03
23800元,使用期18個月

84784995 

2024 10/13 16:03
后期使用,繼續交維護費

郭老師 

2024 10/13 16:06
建議分攤做長期待攤費用,然后分攤18個月。

84784995 

2024 10/13 16:10
好的,現在開始建帳,請問直接是在長期待攤費用那里錄期初數23800元嗎

郭老師 

2024 10/13 16:13
建議你把這筆賬務處理寫上,寫到這個月。然后7~10月份的分攤。

84784995 

2024 10/13 16:16
具體怎么寫呢?是當3個月的費用嗎?長期待攤費用 23800/18*3=3966.67元

84784995 

2024 10/13 16:16
期初就填:19833.33

郭老師 

2024 10/13 16:17
借長期待攤費用
貸,銀行存款
借管理費用貸長期待攤費用。

84784995 

2024 10/13 16:18
這個月從新建帳,請問怎么填期初數

郭老師 

2024 10/13 16:18
不填寫不填寫,你只填寫個體戶發生的那個不行嗎?

84784995 

2024 10/13 16:20
不太明白。現在開始錄期初數,按什么數填寫比較好呢

84784995 

2024 10/13 16:22
長期待攤費用直接填攤銷后的金額可以嗎

郭老師 

2024 10/13 16:28
銀行存款
還有一個未分配利潤,是個體戶之前留下的。
然后,你企業發生的所有的業務都做進來,長期待攤費用必須是原先的發生額。

84784995 

2024 10/13 16:31
長期待攤費用期初按23800元錄入,是吧,請問還有哪個數要錄呢

郭老師 

2024 10/13 16:34
不是錄入期初
他是做賬務處理,期初是上一個月末的余額。為什么讓你錄入個體戶?因為你們是從個體戶轉到了公司。你個體戶可以有業務
但是你這個七暫發生的是企業的業務,你之前沒有做,現在需要補進來的。
