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老師,23年有張發票異常抵扣專管員讓這月做進項轉出,這張發票去年已經入賬了,今年10月申報增值稅,銷項2000,進項1800,進項轉出100,這月末增值稅結轉和進項轉出補稅賬務上怎么寫分錄?



您好,借:原材料等 100 貸:應交稅費—應交增值稅-進項稅轉出 100
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)300 貸:應交稅費——未交增值稅 300
2024 10/13 08:04

老師,23年有張發票異常抵扣專管員讓這月做進項轉出,這張發票去年已經入賬了,今年10月申報增值稅,銷項2000,進項1800,進項轉出100,這月末增值稅結轉和進項轉出補稅賬務上怎么寫分錄?
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