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小規模小微物業公司789月要收業主物業費3萬元,9月份只收到業主交來1萬元,9月分錄怎么做呢?3萬元在789月份都沒有開發票、這3萬元只在10月份開了5000元的發票,其他業主不要發票。且10.11.12月份要收業主4萬元物業費(不包含789月份的物業費),12月只收到物業費3萬元,12月份只開了10.11.12月發票2萬元。其他業主不需要開發票。請問第三季度,第四季度申報表怎么申報?



您好,雖然按權責發生制各月確認收入,但工作中我們收不到業務的錢是不申報收入的,收到錢就確認收入交增值稅
2024 10/11 22:00

84784951 

2024 10/11 22:20
789月借:應收賬款3萬? 貸:主營業務收入3萬? ? ?借:銀存1萬? ?貸:應收賬款1萬? ?借:應收賬款1萬? 貸:主營業務收入1萬/(1+1%) 應交稅費—增值稅是這個分錄嗎?

廖君老師 

2024 10/11 22:24
您好,不對,收入重復確認了,第一個不要
??借:銀存1萬? ?貸:應收賬款1萬? ?
借:應收賬款1萬? 貸:主營業務收入1萬/(1 1%) 應交稅費—增值稅

84784951 

2024 10/11 22:39
不拿1萬沖應收3萬,不懂還有2萬還沒收呢,這樣子查賬好查嗎

廖君老師 

2024 10/11 22:40
您好,咱第一個分錄寫也可以,但每3個分錄沒有了,因為收入都確認過了,以后就是收到錢就寫第2個分錄,
查賬就是應收賬款,從借方余額到余額為0

84784951 

2024 10/11 22:54
那稅費在第一個分錄確認,還是收到錢的時候確認稅費呢?

廖君老師 

2024 10/11 22:55
您好,跟收入在一個分錄里哦,稅務是要比對的
