問題已解決
紅筆,這個(gè)應(yīng)該按3390計(jì)入收入還是3000計(jì)入收入,為什么



你好,同學(xué),按照3390計(jì)入營業(yè)外收入。
2024 10/11 18:29

小敏敏老師 

2024 10/11 18:30
借:原材料3000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)390
貸:營業(yè)外收入3390

84784954 

2024 10/11 18:31
可以這樣理解嗎,因?yàn)槭蔷栀?zèng)者承擔(dān)的進(jìn)項(xiàng),所以原材料以后生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額也是不能抵扣的對嗎

小敏敏老師 

2024 10/11 18:47
接受捐贈(zèng)原材料的企業(yè)可以正常抵扣進(jìn)項(xiàng),未來生產(chǎn)的產(chǎn)品出售后,購買方也是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的。
