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老師 之前做的暫估入庫,跨月收到發票后,是先沖紅暫估,還是先做正數收到發票的分錄?可以寫一下賬務處理么?



你好,整個過程是這樣
暫估入庫的時候,借:庫存商品等科目,貸:應付賬款—暫估
跨月收到發票,先沖紅暫估,借:應付賬款—暫估,貸:庫存商品等科目
然后根據發票做分錄,借:庫存商品等科目,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應付賬款等科目??
2024 10/11 09:29

老師 之前做的暫估入庫,跨月收到發票后,是先沖紅暫估,還是先做正數收到發票的分錄?可以寫一下賬務處理么?
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