問題已解決
老師,我們是物業(yè)公司,前年業(yè)主交的物業(yè)費,我們單位已經(jīng)在前年確認收入了,但業(yè)主今年要開發(fā)票,這能給開嗎?如果能開怎么做賬



你好,可以開具。
需要先把之前的無票收入分錄紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄。
2024 10/09 10:11

84784965 

2024 10/09 10:12
可是以前年度已經(jīng)結轉了

84784965 

2024 10/09 10:12
是用以前年度損益調整嗎

鄒老師 

2024 10/09 10:12
你好,之前年度是否結轉,不影響現(xiàn)在這樣操作啊?

84784965 

2024 10/09 10:13
那分錄怎么做

鄒老師 

2024 10/09 10:14
你好
需要先把之前的無票收入分錄紅沖
借:以前年度損益調整—主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅,貸:銀行存款
然后根據(jù)開具發(fā)票做收入分錄
借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅
