問題已解決
小規模公司3月份開了專票且交了稅,這個月又開了紅沖發票,這個會計科目怎么做呢?



你好,這個是正常做憑證。借,應收賬款。貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅,但是金額寫負數。
2024 09/27 14:04

84784984 

2024 09/27 14:06
交了附加稅的科目怎么做呢

84784984 

2024 09/27 14:07
之前交了增值稅和附加稅的

84784984 

2024 09/27 14:08
現在開了紅沖發票

宋生老師 

2024 09/27 14:08
你好,附加稅是借稅金及附加貸,應交稅費,應交城建稅,教育費附加等等。

84784984 

2024 09/27 14:08
是不是做負數呀?您能不能一次說清楚一點

宋生老師 

2024 09/27 14:11
你好,是這樣子的。附加稅的話,他如果退稅你就可以做紅字,但是他是這樣,比如你這個月開了1萬的證書發票,然后又開了3000的負數發票。
那么你應該按照7000來計提附加稅,不用去沖減之前的附加稅,明白嗎?

84784984 

2024 09/27 14:13
我們這個季度只開了這個紅沖的發票,那我是做負數對吧?

宋生老師 

2024 09/27 14:14
你好,是的,就是這樣子。

84784984 

2024 09/27 14:15
謝謝了咯

宋生老師 

2024 09/27 14:16
你好,不用客氣的了。
