問題已解決
金稅盤服務費抵扣了部分,剩下部分不抵扣了,剩下這部分怎么做分錄,能把賬平了?



你好,你現在是什么科目上面有余額。
2024 09/24 15:40

84784950 

2024 09/24 16:29
進項稅額

宋生老師 

2024 09/24 16:30
你好這個你可以借管理費用貸。應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。

84784950 

2024 09/25 06:33
進項稅額轉出月末需要轉在什么科目

宋生老師 

2024 09/25 08:04
你好,這個看情況,比如上面的,用于福利
就是借管理費用-福利費,貸。應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。
