問題已解決
本公司合作的供應商直接開票給**公司了,實際付原材料價款給供應商是本公司,內賬要怎么做?



借工程施工材料費貸、銀行存款
2024 09/23 17:54

84785008 

2024 09/23 17:58
本公司的經營范圍是建筑材料銷售,不是建筑企業,為了拿到這個工程項目**了一個建筑公司,本公司內賬怎么做

郭老師 

2024 09/23 17:59
這個以后結轉到主頁業務成本啊,銷售材料的話是做庫存商品,我沒有給你按銷售材料的來做

84785008 

2024 09/23 18:05
借庫存商品,貸銀行存款。看到好多票據都沒出現本公司的名字,都是出現供應商和**公司,做內賬不知道怎么入手

郭老師 

2024 09/23 18:06
借工程施工材料費貸銀行存款,確認工程收入之后借助營業務成本貸工程施工不要做庫存商品,你要做的話也做原材料。

84785008 

2024 09/23 18:07
**公司產生的所有費用都是由本公司出

郭老師 

2024 09/23 18:08
你好,都做你單位的成本里面就是啦,這個沒有問題。

郭老師 

2024 09/23 18:08
本來實際是你們單位施工的,不是嗎?

84785008 

2024 09/23 18:10
銷售建筑材料的公司也可以用借工程施工材料費科目嗎?

郭老師 

2024 09/23 18:14
是啊
你現在是施工收入

84785008 

2024 09/23 18:20
這個工程項目全部都是由本公司完成,從材料的采購到施工都是由本公全程負責,各項成本費支出和收入都歸本公司,因為本公司不是施工單位也不是建筑企業不可以用施工材料費科目呢

84785008 

2024 09/23 18:21
票據又沒有本公司

郭老師 

2024 09/23 18:24
沒有問題呀,你那賬你管他有沒有發票

郭老師 

2024 09/23 18:24
你們自己看看,按照實際業務來就可以的,那你如果你說你單位不是施工企業,那你為什么要經營這個不是內賬嗎?
什么叫內賬。
