問題已解決
怎么做賬才對具體說下



您好,這個分錄不對,借:應交稅費——未交增值稅 26460.18-26280? 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)? ?26460.18-26280??
月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到? 應交稅費——未交增值稅,用? 應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉,?
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)? 貸:應交稅費——未交增值稅? ?,
看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄??
2024 09/21 20:04

84785016 

2024 09/22 18:19
不太明白具體說下,怎么做賬報稅的上面才對

廖君老師 

2024 09/22 18:22
您好,借:應交稅費——未交增值稅 26460.18-26280??
貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)? ?26460.18-26280??
