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老師一家酒樓之前是核定戶,沒做過賬,小規(guī)模,從7月轉(zhuǎn)為查賬征收,這個之前1到6月的開票金額還做嗎?老師



同學(xué)你好
這個不需要的
2024 09/20 10:07

84784969 

2024 09/20 10:13
那我期初數(shù)都為0嗎?因為沒有賬

樸老師 

2024 09/20 10:15
嗯
期初數(shù)是零建賬

84784969 

2024 09/20 10:19
那稅務(wù)里的增值稅及附加稅費申報表里有個本年累計,跟我后期賬里的利潤表本年累計金額就不一樣了,老師,我該怎么處理

樸老師 

2024 09/20 10:23
同學(xué)你好
你申報財務(wù)報表了嗎

84784969 

2024 09/20 10:23
沒有老師,從7月才是查賬征收

樸老師 

2024 09/20 10:24
那就從七月開始做

84784969 

2024 09/20 10:24
那7月之前開票收入我都不用做,是嗎老師

樸老師 

2024 09/20 10:25
同學(xué)你好
對的
是這樣

84784969 

2024 09/20 10:27
有個2023第四季度,開票開超了,然后有增值稅及附加稅,這個費用是2024年8月才扣款的,這個我怎么做分錄老師

樸老師 

2024 09/20 10:31
什么費用八月才扣款?稅費嗎

84784969 

2024 09/20 10:37
就是這個,老師

樸老師 

2024 09/20 10:45
做交稅的分錄就可以了
滯納金計入營業(yè)外支出

84784969 

2024 09/20 10:47
老師,能寫下嗎?謝謝

樸老師 

2024 09/20 10:49
借應(yīng)交稅費
借營業(yè)外支出
貸銀行存款

84784969 

2024 09/20 10:53
之前沒有,現(xiàn)在做了會不會賬不平

樸老師 

2024 09/20 10:54
得做收入了才可以

84784969 

2024 09/20 10:56
所以老師能全面點嗎?就一次提問了,我這個賬怎么做才平

樸老師 

2024 09/20 11:00
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
借營業(yè)外支出
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
貸銀行存款
