問題已解決
老師你好,上月電費暫估多了,成本多了,這個月應該怎么處理?沖掉生產成本暫估,重新做一筆分錄嗎?



你當時暫估完整的怎么做的?
2024 09/18 09:35

84784951 

2024 09/18 09:42
借生產成本-制造費用
貸應付賬款-暫估電費

郭老師 

2024 09/18 09:44
借應付賬款帶生產成本,
借生產成本
進項
貸應付賬款

84784951 

2024 09/18 09:58
老師我這樣制造費用還是有余額

郭老師 

2024 09/18 09:59
你好,那你沒有告訴我全呀,你是不是借制造費用貸應付賬款?說全了,還有結轉的。

84784951 

2024 09/18 10:02
是的老師

84784951 

2024 09/18 10:06
借生產成本-制造費用
貸應付賬款-暫估電費,上月已結轉完畢,但是電費暫估多了,這個月應該如何處理呢

郭老師 

2024 09/18 10:06
借,應付
貸制造費用,
借,制造費用,貸,生產成本

郭老師 

2024 09/18 10:06
這個是紅沖的,
然后你在做發票的,借制造費用,
進項
貸應付賬款,
借生產成本,貸制造費用。
