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老師計提社保和繳納社保會計分錄怎么寫?



計提社保單位承擔部分,
借:管理費用-單位社保費,
借:銷售費用-單位社保費,
借:制造費用-單位社保費等,
貸:應付職工薪酬-社保費,
繳納社保費的時候,
借:應付職工薪酬-社保費,
借:其他應收款-個人社保費,
貸:銀行存款。
2024 09/15 20:47

84785013 

2024 09/15 20:59
老師如果這么寫計提分錄和繳納社保分錄是不是會多算費用?

小鎖老師 

2024 09/15 21:00
嗯對,這樣的你的社保,3615.14? ?這個不是6月和7月嗎,這個沒有多啊
??

84785013 

2024 09/15 21:03
沒多嗎?計提時候社保算到管理費用一次,繳納時候社保有算入管理費用一次?

小鎖老師 

2024 09/15 21:03
你上邊也沒有區(qū)分單位部分和個人部分嗎,這個最后

84785013 

2024 09/15 21:06
這個圈圈里是個人承擔部分

小鎖老師 

2024 09/15 21:06
那就是多了,多了3000多這個數據的

84785013 

2024 09/15 21:06
這是接過來賬,之前前會計一直這么做的,我感覺管理費用這個月多算了

小鎖老師 

2024 09/15 21:08
嗯對,這個管理費用,確實多了,多了一部分這個費用

84785013 

2024 09/15 21:15
我應該怎么改,工資計提,公司社保計提,和個人社保計提,還有個稅計提,這個整體,我應該如何修改

小鎖老師 

2024 09/15 21:15
直接就是那個3000多反向就行? 借 應付職工薪酬 貸 管理費用,這個就可以,其他的不用管他就行

84785013 

2024 09/15 21:26
個稅計提分錄怎么寫?

小鎖老師 

2024 09/15 21:26
以下是計提個稅的會計分錄的編寫方法:
1.計提工資時:
2.實際發(fā)放工資時:
3.根據月末賬上實際應交的個人所得稅情況進行申報納稅,上交給稅務機關后:

84785013 

2024 09/15 21:29
老師沒看到分錄?

小鎖老師 

2024 09/15 21:30
1、計提工資
借:管理費用――工資
貸:應付職工薪酬
2、實際發(fā)放
借:應付職工薪酬――工資
貸:庫存現金 或銀行存款
應交稅費-代扣代繳個人所得稅
3、上交給稅務機關
借:應交稅費--代扣代繳個人所得稅
貸:銀行存款(庫存現金)

小鎖老師 

2024 09/15 21:30
這個看到沒請問一下

小鎖老師 

2024 09/15 21:31
剛才可能沒有發(fā)送出去
