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老師,商貿公司,購買的產品直接送給客戶,分錄是借:營業外支出 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅 嗎?這個營業外支出不用納稅調增吧?視同銷售是匯算清繳的時候視同銷售是嗎?調表



同學,你好
這個營業外支出不用納稅調增吧?
不用
視同銷售是匯算清繳的時候視同銷售是嗎?
企業所得稅申報的時候就要視同銷售
2024 09/14 12:54

老師,商貿公司,購買的產品直接送給客戶,分錄是借:營業外支出 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅 嗎?這個營業外支出不用納稅調增吧?視同銷售是匯算清繳的時候視同銷售是嗎?調表
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