問題已解決
老師,我們贈送的耗材,我們開票視同銷售,我這樣做賬及報稅對嗎?借:主營業務成本 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 然后季報正常申報,在匯算清繳的時候再把視同銷售的收入調增。這樣對嗎?



你好,你這個賬做的不對啊
這個是計入營業外支出。
05/23 10:55

84784976 

05/23 10:57
那就是 借:營業外支出 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 然后季報正常申報,在匯算清繳的時候再把視同銷售的收入調增。這樣對嗎?

宋生老師 

05/23 10:59
你好,是的,就是這樣了
