問題已解決
去年的專用發票當成普票入賬了,今年怎么調整,發票金額全部做費用了,沒有做進項稅。分錄應該怎么做



先沖回去年的費用和已計提的費用,再補記進項稅。具體分錄如下:
1. 沖回費用和進項稅:借:管理費用 貸:原材料/庫存商品/應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2. 補記進項稅:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款
這樣調整后,確保賬目符合會計準則和稅法規定。
2024 09/14 09:44

84785030 

2024 09/14 09:46
錢是已經都付過了,現在只要調賬面的費用和進項稅,不需要支付

84785030 

2024 09/14 09:47
有兩張發票還沒有勾選進項稅,一張發票是在今年6月份已經勾選過了的,不需要涉及以前年度損益調整嗎

小智老師 

2024 09/14 09:48
對于已經勾選過的發票,無需調整以前年度損益。只需對未勾選的發票進行以下操作:
1. 勾選并確認未勾選的發票。
2. 根據發票金額調整賬面費用,并補記相應的進項稅。
具體分錄如下:
1. 勾選并確認發票:無分錄。
2. 調整賬面費用和補記進項稅:借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
對于已勾選的發票,其進項稅已在相應期間計入,無需再次調整。

小智老師 

2024 09/14 09:51
明白了,針對未勾選的發票,確實只需完成勾選和根據發票金額調整費用及補記進項稅即可。分錄如你所寫:
1. 無分錄 - 勾選發票。
2. 借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
確保操作符合會計準則和稅法規定。

84785030 

2024 09/14 09:52
已經勾選的那筆我賬面沒有做待認證進項稅,但是勾選后沖了待認證進項稅,現在賬面不平

84785030 

2024 09/14 09:53
三張發票都是去年的發票了,費用也已經在去年入進去了,現在進項稅怎么補做

小智老師 

2024 09/14 09:54
對于已勾選且沖抵“待認證進項稅額”的發票,若賬面不平,需要進行以下調整:
1. 恢復已沖抵的“待認證進項稅額”:將之前沖抵的部分從“待認證進項稅額”科目轉回。
分錄:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額
2. 補記實際的進項稅額:根據發票上的稅額補記進項稅。
分錄:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 / 應付賬款
確保所有發票信息準確無誤,并與供應商核對。完成上述步驟后,賬面應能恢復正常平衡狀態。

小智老師 

2024 09/14 09:56
理解了您的情況,針對已勾選且沖抵“待認證進項稅額”的發票,您需要進行以下步驟來恢復賬面平衡:
1. 恢復已沖抵的“待認證進項稅額”:將之前沖抵的部分從“待認證進項稅額”科目轉回至對應的進項稅額科目。
```
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費-待認證進項稅額
```
2. 補記實際的進項稅額:根據發票上的稅額,補記到應交稅費科目中。
```
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款 / 應付賬款
```
完成這些步驟后,您的賬面應能恢復正常。務必確保所有數據準確無誤,并與供應商核實信息。如有任何疑問,請隨時提出。

84785030 

2024 09/14 10:00
有一筆是福利費,當時進項做的是貸:待認證進項稅,勾選之后做了:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅,現在福利費的進項稅要做轉出,分錄怎么做

小智老師 

2024 09/14 10:03
福利費的進項稅額轉出,需先沖回已轉的進項稅額,然后進行轉出處理。分錄如下:
1. 沖回已轉進項稅:
- 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
- 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2. 福利費進項稅額轉出:
- 借:管理費用或其他相關費用
- 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
請注意,福利費作為非生產性支出,其進項稅通常不能抵扣。若確需調整,務必確保符合稅法規定。在執行此類調整時,建議與稅務顧問或專業人士咨詢,以確保操作合規。
