問題已解決
外貿業務中,本期認證相符但本期未申報抵扣,會計分錄怎么做?是直接放應交增值稅進項稅還是放待抵扣進項稅?



你好,應交稅費,應交增值稅進項做這個里面的。
2024 09/11 09:35

84784961 

2024 09/11 09:38
那這樣會跟增值稅申報表主表里的本年累計進項稅額不一致。

郭老師 

2024 09/11 09:39
你好,對的是的,不一樣,因為你選擇的退稅勾選它不一樣。

84784961 

2024 09/11 09:41
那我的賬本上的進項稅和申報表主表不一樣沒關系是嗎

郭老師 

2024 09/11 09:42
對的是的,這個沒有關系的,因為你的附表二的第一行和第二行還有這個金額呀,肯定不影響。
