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老師,請問之前計入進項稅的金額20,后來上游異常要做轉出,轉出的分錄是借方庫存商品,貸應交稅費-應交增值稅-進項轉出之后,再結轉到應交稅費未交增值稅里,請問,之前計入應交稅費進項稅的20元,不是還有數據么,只是進項稅轉出,但是進項稅20之前計入的會計分錄還在呀還有數據呀,我沒理解



你好,進項稅轉出在應交稅費貸方,進項稅在應交稅費貸方,從應交稅費角度說是沒有余額了
2024 09/09 11:57

老師,請問之前計入進項稅的金額20,后來上游異常要做轉出,轉出的分錄是借方庫存商品,貸應交稅費-應交增值稅-進項轉出之后,再結轉到應交稅費未交增值稅里,請問,之前計入應交稅費進項稅的20元,不是還有數據么,只是進項稅轉出,但是進項稅20之前計入的會計分錄還在呀還有數據呀,我沒理解
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