問題已解決
老師您好 老師7月份有一張進項發票沒認證 借:庫存商品 應交稅費—待認證進項稅額 貸:應付賬款 老師8月份我又收到一張發票(這月需要認證8月份開銷項發票了) 借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 袋:應付賬款 老師這兩張發票抵扣怎么做賬呀



1.收到發票時
借:庫存商品
應交稅費—待認證進項稅額
貸:應付賬款
2.認證發票時:
借:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費 — 待認證進項稅額
2024 09/09 10:27

84784966 

2024 09/09 10:29
收到老師

小檬老師 

2024 09/09 10:30
麻煩給個五星好評,謝謝
