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老師好,公司無償送給員工一輛二手車,折舊全部提完了,殘值是2000,市場價是5000,那么該員工并日工資申報個稅的話 是申報2000 還是 (5000-2000)=3000 ?



您好
市場價是5000 按照5000申報個人所得稅
2024 09/05 16:34

84785013 

2024 09/05 16:35
不是 按差價 計入個稅嗎

bamboo老師 

2024 09/05 16:36
不是 按差價 計入個稅 要按照市場行情?

84785013 

2024 09/05 16:38
哦,個稅就按市場行情,賬上處理的話 還是按殘值2000 處理 跟5000沒有關系 是這個意思吧

bamboo老師 

2024 09/05 16:47
賬上做股東資產清理
給個人還是5000 還要對應的增值稅確認

84785013 

2024 09/05 16:52
原值50000 折舊48000 殘值2000 借 固定資產清理 2000 累計折舊 48000 貸 固定資產 50000 下面應該怎么寫了 市場價5000, 無償送給員工

bamboo老師 

2024 09/05 16:56
借 管理費用 5000
貸 應付職工薪酬5000
借 應付職工薪酬5000
貸 固定資產清理 5000/1.13=4424.78
貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額5000/1.13*0.13=575.22
借 固定資產清理2424.78
貸 營業外收入(資產處置損益)4424.78-2000=2424.78

84785013 

2024 09/05 16:58
老師,無償送給員工 怎么不是營業外收支 怎么還會有營業外收入 出現 ?

bamboo老師 

2024 09/05 17:00
無償送給員工 你申報了工資薪金個人所得稅 當做非貨幣性福利給員工的 計入管理費用科目 可以稅前扣除

84785013 

2024 09/05 17:03
這個 固定資產清理 總的就只有2000 怎么會多出來的 這樣 不平了 要

bamboo老師 

2024 09/05 17:21
您看我的分錄 是平的哈 固定資產清理應該這樣處理

84785013 

2024 09/05 17:37
老師,完整的分錄 是不是 借 固定資產清理 2000 累計折舊48000 貸 固定資產 50000 在加上你上面寫得這些 是這樣嗎

bamboo老師 

2024 09/05 17:44
是的 因為前面的分錄您寫了 我就沒有再寫了

84785013 

2024 09/05 17:45
明白了,謝謝老師

bamboo老師 

2024 09/05 17:58
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

84785013 

2024 09/05 18:00
老師,在問下,這個后面的附件是什么

bamboo老師 

2024 09/05 18:01
固定資產折舊明細表
領導審批無償給員工的文件
