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實(shí)務(wù)
問題已解決
計(jì)提的業(yè)務(wù)費(fèi)和實(shí)際支付的金額不一樣,計(jì)提的比實(shí)際多,怎樣去平賬呢,會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢



如果計(jì)提的業(yè)務(wù)費(fèi)比實(shí)際多,需要調(diào)整。會(huì)計(jì)分錄為:借管理費(fèi)用-調(diào)整,貸應(yīng)付賬款或銀行存款。簡(jiǎn)單說就是把多計(jì)提的部分從費(fèi)用賬戶轉(zhuǎn)到應(yīng)付款或現(xiàn)金賬戶,保持賬實(shí)相符。
2024 09/03 14:11

84784993 

2024 09/03 14:46
計(jì)提的時(shí)候,我們用的分錄是,借銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)費(fèi),貸應(yīng)付賬款。支付的時(shí)候借應(yīng)付賬款,貸現(xiàn)金。

小智老師 

2024 09/03 14:48
如果計(jì)提多,分錄調(diào)整為:借管理費(fèi)用-調(diào)整,貸應(yīng)付賬款。支付時(shí):借應(yīng)付賬款,貸現(xiàn)金。這樣確保賬目準(zhǔn)確。

84784993 

2024 09/03 14:53
不能用銷售費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整,是嗎

小智老師 

2024 09/03 14:56
如果不能調(diào)整銷售費(fèi)用,那就用管理費(fèi)用來調(diào)整。先借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,后付現(xiàn)時(shí),借應(yīng)付賬款,貸現(xiàn)金。確保賬面一致。
