問題已解決
老師,A公司欠我們6萬的材料發票,我們總共付款也是6萬,他們給我們開13%的專票。八月沒開來九月份再給開票,我暫估入賬的時候這樣做賬對嗎? 借 庫存商品 60000 貸 應付賬款-暫估



是的,就是那樣做暫估
2024 09/03 11:35

84784991 

2024 09/03 11:50
借? 庫存商品53097.34? ? 貸? 應付賬款-暫估53097.34? ?這樣做不對是吧

家權老師 

2024 09/03 11:51
你要抵扣進項就是不含稅暫估

84784991 

2024 09/03 11:53
進項發票需要抵扣的

家權老師 

2024 09/03 11:54
就按那樣做賬就行了哈

84784991 

2024 09/03 11:55
借 庫存商品53097.34 貸 應付賬款-暫估53097.34 這樣做是吧

家權老師 

2024 09/03 11:55
是的,就是那樣做的
