問題已解決
請問老師,以前年度的進項在本月轉出,并補交增值稅及附加,及滯納金,請問怎么做分錄



借:以前年度損益調整
貸:應交稅費
2024 08/29 16:50

84785044 

2024 08/29 16:51
附加稅呢

劉艷紅老師 

2024 08/29 16:54
一樣的,也是這樣做的

84785044 

2024 08/29 16:57
滯納金也是要進以前年度損益嗎

劉艷紅老師 

2024 08/29 16:58
金額不大,可以直接入當年也沒事

84785044 

2024 08/29 16:59
大概
8000左右

劉艷紅老師 

2024 08/29 17:01
計入以前年度損益調整吧

84785044 

2024 08/29 17:07
借:以前年度損益調整
貸:應交稅金—城建稅
貸:其他應交款—教育費附加
貸:其他應交款—地方教育費附加

84785044 

2024 08/29 17:08
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費—應交增值稅

84785044 

2024 08/29 17:08
是這樣嗎?

劉艷紅老師 

2024 08/29 17:08
貸方都是通過應交稅費這個科目

84785044 

2024 08/29 17:09
我們上面沒有應交稅費這個科目,就是分開的

劉艷紅老師 

2024 08/29 17:12
借:以前年度損益調整
貸:應交稅費—應交增值稅
是的,都是這樣做的
