問題已解決
老師,應付職工薪酬的余額在借方,這種情況怎么把帳調平了。



你好說明發放的比計提的多,補提工資就可以
2024 08/27 09:58

84784971 

2024 08/27 10:03
老師不是這樣的,是之前的錯帳,估計是沒計提發放時用了應付職工薪酬這個科目了,該怎么調呢。

暖暖老師 

2024 08/27 10:05
那就把沒計提的補提上,用以前年度損益調整科目

84784971 

2024 08/27 10:06
老師小企業會計淮則,分錄該怎么寫呢。

暖暖老師 

2024 08/27 10:07
借利潤分配-未分配利潤貸應付職工薪酬

84784971 

2024 08/27 10:09
老師小企業會計準則是不是不用利潤分配未分配利潤,用的是本年利潤。

暖暖老師 

2024 08/27 10:09
這里不涉及本年利潤,不是跨年了嗎

84784971 

2024 08/27 10:18
老師用的小企業會計準則,調帳是調到當年了呀。

暖暖老師 

2024 08/27 10:18
不可以,只能調整到往年才對

84784971 

2024 08/27 10:24
老師,應付職工薪酬余額在借方,假如是之前沒有計提發放時用了應付職工薪酬這個科目,調帳時增加費用可以嗎。借:銷售費用,貸應付職工薪酬。

暖暖老師 

2024 08/27 10:26
如果調整在今年可以的
