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如果沒有設(shè)預(yù)收科目,記到應(yīng)收科目的話就在貸方,對吧?那我們算應(yīng)收賬款的期末,期初加本期再減掉這個貸方的預(yù)收嗎



您好,對的,是這么算的,不過這個客戶的應(yīng)收在貸方余額, 我們在負債表列示時在預(yù)收賬款,是要重分類的
2024 08/26 22:35

如果沒有設(shè)預(yù)收科目,記到應(yīng)收科目的話就在貸方,對吧?那我們算應(yīng)收賬款的期末,期初加本期再減掉這個貸方的預(yù)收嗎
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