問題已解決
1月做了未開票收入2700元,4月開了發票忘記沖減2700,7月申報增值稅的時候沖減2700出現比對異常,然后專管讓我更正4月申報表在4月當月減2700元。 我可以不回到4月增值稅更正,可以在8月沖紅4月發票,開張正確的,在8月沖減2700嗎。7月我就不沖減,正常開票金額申報。想問一下可以這樣操作嗎?



同學你好
不建議這樣操作
稅務機關要求您更正 4 月申報表,在 4 月當月沖減 2700 元,是為了保證申報數據的準確性和一致性。如果您不按照要求回到 4 月進行更正,而是在 8 月沖紅 4 月發票并重新開具,再在 8 月沖減 2700 元,可能會導致申報數據混亂,增加稅務風險。
建議您按照專管員的要求,更正 4 月申報表進行處理,以保持稅務申報的合規性和準確性。
2024 08/23 10:29

84785041 

2024 08/23 10:30
哦哦好的

樸老師 

2024 08/23 10:33
滿意請給紅五星好評,謝謝
